Налоговые проверки от «А» до «Я» (или как выйти победителем из налогового спора)

Внимание! Семинар проведен!
С полным списком семинаров можно ознакомиться в разделе «семинары».
3 апреля 2017 года
Время проведения:

c 10.00 до 16.00

Первые 5(пять) участников, оплатившие счет за семинар, получат карточку Летуаль в подарок

Какие вопросы будут рассмотрены:

  1. Виды налоговых проверок:
    1. камеральные
    2. выездные
    3. повторные
    4. дополнительные
    5. контрольные
    6. проводимые ФНС
  2. Основания и начало камеральной проверки:
    1. место проведения
    2. сроки проверки
    3. состав представляемых документов
    4. особенности проверки НДС
    5. процедура начала и окончания КНП. Составляемые:
      • акты
      • требования
      • справки
      • пояснения
      • возражения
      • решения
      • иные процессуальные документы
  3. Выездная налоговая проверка (ВНП):
    1. место и сроки проведения
    2. периоды и количество проверок
    3. критерии  отбора для ВНП
    4. решение о проведении ВНП
    5. состав проверяющей бригады
    6. действия в начальный момент проверки
    7. проверки филиалов и представительств
    8. продление ВНП
    9. приостановление и возобновление  ВНП
    10. повторная ВНП
    11. процессуальные документы в рамках ВНП
  4. Основные ошибки, допускаемые при:
    1. допросе свидетелей
    2. доступе на территорию и в помещения
    3. осмотре
    4. истребовании документов
    5. выемке документов и предметов
    6. привлечении эксперта и специалиста
    7. участии понятых и переводчиков
    8. составлении протоколов
  5. Недостатки, встречающиеся в процессе оформления
    результатов налоговой проверки:
    1. недочеты актов и справок о ВНП
    2. нарушения сроков составления и направления документов
    3. несоблюдение порядка и сроков представления возражений
  6. Пороки процесса:
    1. рассмотрения акта ненадлежащим должностным лицом
    2. проведения дополнительных мероприятий налогового контроля
    3. извещения о времени и месте рассмотрения материалов
    4. связанные с ограничением прав налогоплательщика
    5.  соблюдения очередности совершения  действий по
      рассмотрению материалов проверки
    6.   исследования материалов
    7. составления протокола рассмотрения материалов
    8. рассмотрения письменных возражений налогоплательщика
    9. принятия решения  налогового органа и обеспечения его исполнения
    10. составления протокола об административном правонарушении
    11. передачи дела в следственные органы
  7. На что обратить внимание при обжаловании решения по результатам проверки:
    1. сроки обжалования
    2. апелляционная жалоба:
      • сроки рассмотрения
      • порядок рассмотрения
      • права налогоплательщика
      • принятие решения по жалобе
    3. обжалование в судебном порядке:
      • когда жалоба подается сразу в суд
      • сроки рассмотрения жалобы
      • права налогоплательщика при рассмотрении дела в суде
      • судебный акт
  8. Ответы на вопросы. По каждому вопросу будет:
  • приведен убедительный и яркий, надолго запоминающийся пример
  • дана ссылка на НПА (с показом текста на экране)

Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@usoft.ru

Бонусы на семинаре

  1. Рабочая тетрадь, или диск с материалом по теме семинара (если объем для печати слишком большой), или книга автора в подарок
  2. Комплект для записей (блокнот, ручка)
  3. Возможность задать вопрос заранее  и гарантированно получить ответ лектора
  4. Обмен опытом со слушателями и лектором
  5. Самая актуальная информация
  6. Чай/кофе
  7. Хорошее настроение/комфортная атмосфера

После каждого учебного мероприятия клиент получает:

  1. Сертификат участника
  2. Сертификат ИПБ по запросу (необходимо отправить документы и оплатить бланк сертификата).
Адрес проведения:
Карта Карта

Дипломатическая Академия МИД РФ (аудитория = 20 человек, что предполагает конструктивный диалог с лектором для оптимального решения Ваших вопросов!). 

м. «Парк Культуры» (радиальная), ул. Остоженка, 53/2, 2 этаж, ауд. 218. 

Гостиница «БЕРЛИН» (вход через «Деловой Центр»)

м.Каховская (выход в сторону ул.Б.Юшуньская)ул. М.Юшуньская, дом 1, корп.2, вход через «Деловой Центр» 3 этаж, зал «БОНН»

 

Внимание! В зависимости от количества участников место проведения семинара может быть изменено, о чем участникам сообщается дополнительно.

При себе необходимо иметь паспорт!

Стоимость семинара:

2 832 руб. — Для клиентов Группы компаний «Ю-Софт»
4 661 руб. — Для других участников

Внимание! В рамках сервисного обслуживания СПС КонсультантПлюс Клиенты Компании Ю-Софт могут получить Сертификат ИПБ 10 часов

Аттестованным профессиональным бухгалтерам — участникам тематических семинаров выдается Сертификат о 10–часовом повышении квалификации в счет ежегодной 40–часовой программы повышения квалификации членов ИПБ.
Для получения Сертификата ИПБ необходимо предоставить в день семинара следующие документы:

  • копию Аттестата Проф. Бухгалтера ИПБР (Внимание! Также аттестаты выдает Национальная гильдия профессиональных бухгалтеров, но ИПБР их не подтверждает)
  • копию членского билета
  • копию оплат членских взносов в ИПБ и ТИПБ (за 2 последних года, 2010, 2011 обязательно!)
  • копию первого разворота паспорта (для заполнения заявления).

После получения Сертификата из ИПБР, Вы сможете получить его через специалиста, обслуживающего СПС КонсультантПлюс или в Офисе Компании Ю-Софт.
Информацию об условиях получения Сертификата можно узнать по телефону (495) 956-08-80 (Рахманова Татьяна Владимировна или Сергеева Елена Васильевна)

Обнаружили ошибку на нашем сайте?
Сообщите нам, оставив максимально подробный комментарий, и мы ее исправим.
Спасибо за участие!

 
Комментарий:
Наверх